|
Розподіл між регіонами коштів Загальнодержавної програми реформування житлово-комунального господарства, що спрямовуються на придбання основних матеріалів і обладнання для виконання будівельно-монтажних робіт з модернізації систем теплозабезпечення житлових будинків
Назва адміністративно-територіальних одиниць |
Відпущено населенню теплової енергії у 2007 році,тис. Гкал. |
Питома вага відпущеного населенню тепла в регіоні,% |
% освоєння коштів державного бюджету, отриманих у 2007 році |
Коефіцієнт освоєння коштів державного бюджету |
Питома вага відпущеного населенню тепла в регіоні (з урахув. коефіцієнту освоєння),% |
Кошти загальногофонду,тис. грн. |
Кошти спеціального фонду,тис. грн. |
Кошти державного бюджету - разом,тис. грн. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
9 |
10 |
11 |
АР Крим |
1321,5 |
2,82 % |
86,2 % |
0,96 |
2,80 % |
3322,6 |
7063,9 |
10386,5 |
Вінницька |
480,3 |
1,03 % |
95,1 % |
1,06 |
1,12 % |
1331,9 |
2831,7 |
4163,6 |
Волинська |
718,0 |
1,53 % |
99,1 % |
1,10 |
1,75 % |
2074,9 |
4411,2 |
6486,1 |
Дніпропетровська |
3323,3 |
7,10 % |
86,9 % |
0,97 |
7,11 % |
8426,0 |
17913,6 |
26339,6 |
Донецька |
5863,5 |
12,52 % |
87,5 % |
0,97 |
12,63 % |
14966,2 |
31818,3 |
46784,5 |
Житомирська |
773,1 |
1,65 % |
83,6 % |
0,93 |
1,59 % |
1885,8 |
4009,2 |
5895,0 |
Закарпатська |
171,4 |
0,37 % |
85,6 % |
0,95 |
0,36 % |
428,1 |
910,2 |
1338,3 |
Запорізька |
2816,9 |
6,01 % |
94,0 % |
1,04 |
6,51 % |
7720,8 |
16414,6 |
24135,4 |
Івано-Франківська |
661,3 |
1,41 % |
94,1 % |
1,05 |
1,53 % |
1816,0 |
3860,9 |
5676,9 |
Київська |
1532,6 |
3,27 % |
95,4 % |
1,06 |
3,60 % |
4264,5 |
9066,3 |
13330,8 |
Кіровоградська |
486,8 |
1,04 % |
95,2 % |
1,06 |
1,14 % |
1352,0 |
2874,5 |
4226,5 |
Луганська |
2025,7 |
4,33 % |
94,1 % |
1,05 |
4,69 % |
5561,7 |
11824,2 |
17385,9 |
Львівська |
1757,3 |
3,75 % |
89,0 % |
0,99 |
3,85 % |
4561,7 |
9698,2 |
14259,9 |
Миколаївська |
609,5 |
1,30 % |
99,5 % |
1,11 |
1,49 % |
1768,7 |
3760,3 |
5529,0 |
Одеська |
2003,8 |
4,28 % |
91,7 % |
1,02 |
4,52 % |
5358,1 |
11391,3 |
16749,4 |
Полтавська |
1173,0 |
2,50 % |
87,4 % |
0,97 |
2,52 % |
2991,1 |
6359,0 |
9350,1 |
Рівненська |
893,5 |
1,91 % |
95,3 % |
1,06 |
2,10 % |
2484,9 |
5282,9 |
7767,8 |
Сумська |
203,8 |
0,44 % |
95,6 % |
1,06 |
0,48 % |
568,4 |
1208,3 |
1776,7 |
Тернопільська |
504,1 |
1,08 % |
77,6 % |
0,86 |
0,96 % |
1140,5 |
2424,8 |
3565,3 |
Харкiвська |
5505,6 |
11,76 % |
84,9 % |
0,94 |
11,50 % |
13635,5 |
28989,3 |
42624,8 |
Херсонська |
289,3 |
0,62 % |
91,1 % |
1,01 |
0,65 % |
768,4 |
1633,6 |
2402,0 |
Хмельницька |
986,7 |
2,11 % |
95,3 % |
1,06 |
2,31 % |
2742,6 |
5830,8 |
8573,4 |
Черкаська |
587,7 |
1,25 % |
98,9 % |
1,10 |
1,43 % |
1694,7 |
3603,0 |
5297,7 |
Чернівецька |
249,9 |
0,53 % |
100,0 % |
1,11 |
0,61 % |
728,8 |
1549,4 |
2278,2 |
Чернігівська |
648,7 |
1,39 % |
93,2 % |
1,04 |
1,49 % |
1763,4 |
3749,0 |
5512,4 |
м. Київ |
10624,1 |
22,69 % |
76,7 % |
0,85 |
20,04 % |
23753,4 |
50499,8 |
74253,2 |
м. Севастополь |
620,4 |
1,32 % |
77,9 % |
0,87 |
1,19 % |
1409,3 |
2996,1 |
4405,4 |
Усього по Україні |
46831,8 |
100,00 % |
90,0 % |
1,00 |
100,00 % |
118520,0 |
251974,4 |
370494,4 |
|
ПОРЯДОКпогодження Мінжитлокомунгоспом переліку об'єктів, які фінансуватимуться у 2008 році за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства
1. Цей Порядок визначає механізм погодження Мінжитлокомунгоспом переліків об'єктів, затверджених Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання у 2008 році Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства (далі - Програма).
2. Відповідно до п. 9 Порядку використання у 2008 році коштів Програми Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації (далі - Замовники) затверджують переліки об'єктів (далі - Переліки) та подають на погодження Мінжитлокомунгоспу.
3. Погодження Переліків здійснюється у такому порядку:
3.1 Замовники подають Переліки на реєстрацію секретареві Міжвідомчої комісії з погодження переліків об'єктів, яким надаватиметься підтримка з державного бюджету, та аналізу ефективності використання бюджетних коштів (далі - Комісія) та отримують листи погодження.
3.2 Замовники подають Переліки на попередній розгляд відповідним галузевим підрозділам:
- за напрямом "Модернізація централізованих систем водопостачання і водовідведення" - Управлінню водопровідно-каналізаційного господарства (В. П. Рудий);
- за напрямом "Модернізація систем теплозабезпечення житлових будинків" - Управлінню теплоенергетики (В. М. Бербенець).
3.3. Галузеві підрозділи розглядають Переліки у триденний термін та надають висновки на розгляд Управлінню стратегії реформування (Ю. Д. Судникова).
3.4. Управління стратегії реформування у триденний термін аналізує подані матеріали та надає секретарю Комісії.
3.5. Секретар Комісії подає матеріали на розгляд Комісії для прийняття рішення щодо погодження Переліків або повернення їх на доопрацювання.
3.6 Комісія розглядає матеріали за участю заступників голів та начальників Управлінь житлово-комунального господарства, відповідних обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій та Міністра житлово-комунального господарства Автономної республіки Крим.
4. Рішення Комісії оформлюється Протоколом, на підставі якого Міністерство погоджує Переліки або повертає їх на доопрацювання.
ЗАТВЕРДЖЕНОГоловою Ради міністрів АР Крим,обласної (міської) держадміністрації |
Додаток 5до наказу Мінжитлокомунгоспувід 25 березня 2008 р. N 73 |
|
(підпис) |
П. І. Б. |
|
М. П. |
|
Перелік об'єктівякі фінансуються у 2008 році за рахунок коштів Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства за напрямом "Модернізація централізованих систем водопостачання та водовідведення"
N з/п |
Назва об'єкта згідно з проектно-кошто-рисною докумен-тацією |
Дата затверд-ження і найме-нування органу, що затвердив проектно-кошто-рисну доку-ментацію |
Наявність затверд-женого титулу перехідної будови |
Ступінь готовності об'єкта |
Загальна кошторисна вартість об'єкта |
Залишкова кошторисна вартість |
Прогнозна дата введення об'єкта (пускового комплексу) в експлу-атацію (місяць, рік) |
Сума коштів бюджетної програми |
Сума коштів спів-фінан-сування з місцевого бюджету |
Кількість економії енерго-носіїв* |
Еконо-мічний ефект від зменшення викорис-тання енерго-носіїв* |
Назва та дата затвердження програми, якою передбачено об'єкт |
||
|
|
|
|
% |
тис. грн. |
тис. грн. |
|
тис. грн. |
тис. грн. |
% |
тис. кВт год.(тис. м3)/рік |
тис. грн./рік |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всього: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Примітка: пп. 12, 13, 14 заповнюються згідно з проведеними розрахунками |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|